每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-03-20 17:12:55
每經(jīng)AI快訊,2026年3月20日,深交所向聯(lián)創(chuàng)電子(SZ 002036,收盤價:9.72元)科技股份有限公司、曾吉勇、周滿珍發(fā)出監(jiān)管函。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局《關(guān)于對聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司及曾吉勇、周滿珍采取出具警示函措施的決定》查明的事實,你公司存在如下問題:
一、財務(wù)核算不規(guī)范
(一)代收代繳水電費(fèi)核算不規(guī)范。
公司2023年、2024年對外代收代繳水電費(fèi),全額計入收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致公司2023年多計收入、成本1390.48萬元,2024年多計收入、成本1508.59萬元。
(二)壞賬計提跨期。
公司2023年應(yīng)收客戶銷售款1.3億元,誤計入預(yù)付賬款,公司于2024年進(jìn)行了更正,計入了應(yīng)收賬款。該筆應(yīng)收賬款未在2023年當(dāng)年計提壞賬,而是遲至2024年補(bǔ)提,導(dǎo)致公司2023年凈利潤多計391.45萬元,2024年凈利潤少計391.45萬元。
二、內(nèi)部控制管理存在缺陷
(一)內(nèi)控制度執(zhí)行不到位。
根據(jù)公司應(yīng)收賬款相關(guān)內(nèi)控管理制度規(guī)定,公司應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)收賬款工作考核。2023年、2024年公司未實際開展相關(guān)內(nèi)部追責(zé)、實施獎懲措施等考核工作。
(二)應(yīng)收賬款催收記錄和相關(guān)證據(jù)材料未妥善保存。
一是公司通過工作郵件、召開專題會議、向客戶發(fā)放征詢函、發(fā)送律師函、電話錄音、實地走訪等方式對相關(guān)應(yīng)收賬款進(jìn)行催收。但因經(jīng)辦人員變動、回款管理松懈、內(nèi)部控制不嚴(yán)等原因,相關(guān)催收記錄保存不完整。二是根據(jù)公司應(yīng)收賬款相關(guān)內(nèi)控管理制度規(guī)定,公司對已破產(chǎn)客戶“應(yīng)收賬款是否無法回收”應(yīng)留存分析、判斷等相關(guān)證據(jù)材料,但公司未能有效留存。
公司的相關(guān)行為違反了我所《股票上市規(guī)則》第1.4條、第2.1.1條、第4.1.1條,我所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第5.1條、第5.2條的規(guī)定。公司董事長曾吉勇、財務(wù)總監(jiān)周滿珍未能勤勉盡責(zé),違反了我所《股票上市規(guī)則》第1.4條、第2.1.2條、第4.3.1條的規(guī)定,對相關(guān)行為負(fù)有主要責(zé)任。
本所希望你公司及全體董事、高級管理人員認(rèn)真吸取教訓(xùn),并提醒你公司及全體董事、高級管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī),以及本所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定,真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地履行信息披露義務(wù),杜絕此類事件發(fā)生。
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(記者 王曉波)
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